浙江省内部审计协会关于征集2014年度内部审计项目计划建议条目的通知

发布者:系统管理员发布时间:2013-09-18浏览次数:797

各市内审协会、省直分会,各常务理事、省级内部审计实务专家,其他有关单位与个人:

为了提高内部审计项目计划的科学性和针对性,促进内部审计服务组织治理作用的发挥,根据《浙江省内部审计建议项目征集发布管理办法》(浙内审协〔20129号),省内审协会决定开展2014年度内部审计项目计划建议条目征集工作,现将有关事项通知如下:

一、征集对象

主要包括各市内审协会、省直行业分会,各常务理事、省级

内部审计实务专家等。其他单位与个人也可于规定时间内向协会提供项目计划建议条目。

二、征集内容与重点

2014年度内部审计项目计划建议条目按行业进行征集,根据我省内部审计现状,重点分为行政事业单位、企业、乡镇(街道)、高等院校、金融等行业。各市内审协会负责征集各行业的内部审计项目计划建议;省直行业分会负责征集相应行业的内部审计项目计划建议;常务理事和省级内部审计实务专家针对单位所在行业提出相应的内部审计项目计划建议。

三、征集要求

(一)结合当前经济形势,围绕完善组织治理、防范组织风险、提升组织价值的目标,从时效性、针对性、适用性等角度出发,征集各行业的项目计划建议条目。各市内审协会可以向当地内审转型示范跟踪单位、行业主管部门等征集项目计划建议,并在筛选的基础上,提出10条以上、涉及各个行业的项目计划建议;省直分会在征集、筛选的基础上,提出3条以上本行业的项目计划建议。

(二)提交的项目计划建议应从项目的立项背景与必要性、审计目标以及预期要实现的审计成果(也可以通过案例说明某单位开展该项目已经取得的成效)、审计重点内容、主要采用的审计方法等方面进行阐述,并认真填写《2014年度内部审计项目计划建议表》(见附件,该表请从浙江内部审计网站:http://nsxh.zjsjt.gov.cn/协会公告栏下载),于20131018日前上报省内部审计协会。

(三)省内部审计协会将通过专家评审等方式,对征集的项目进行筛选,筛选结果将于11月底前进行发布。对最终入选的项目建议者,协会将给予一定形式的奖励。

四、联系人及联系方式

人:刘红梅 任伟莲

联系电话:0571―87051804

箱:nsxh1804@163.com

址:杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦1001

编:310014

附件:2014年度内部审计项目计划建议表

浙江省内部审计协会

201396


附件

2014年度内部审计项目计划建议表

建议项目名称

建议人

所在单位

联系电话

立项背景与必要性:

审计目标及预期要实现的审计成果:

审计重点内容:

主要采用的审计方法:


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